发票开错一般可以分为两种情况:
1、销货开票方的原因,例如金额、数量、税率填写错误;
2、购货收票方的原因,例如对货物不满意退货或者对发票要求有变化,需要换票。
解决方法:
1、当月发现错误,无论是普票还是专票,处理方法都是一样的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以,然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章;
2、如果是需要跨月作废发票,那么两种发票的做法是不同的,普票相对简单一些,只需要
申明:本文由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。不代表奇条百科网立场,若您的权利被侵害,请联系我们删除!
本文链接:
http://www.qt73.com/a/V5daBLQ86X.html